为进一步加强我市财政资金管理内部控制建设,强化对财政业务风险的防范和管控,确保财政资金的安全高效运作,市财政局按照省财政厅统一部署,对辖区全覆盖开展财政资金安全管理内控建设和执行情况自查与核查工作,全面筑牢财政资金安全防线。
一、高站位部署,自查全覆盖
市财政局以高度的责任感和使命感,专项开展财政资金安全管理内控“体检”行动。局财政监督处与国库处组成内控检查工作组,制定检查方案,排定时间表,召开专题会议明确自查核查对象、内容、方式和步骤。各地财政部门逐条对照核查内容,深入细致开展自查工作,并形成详细的书面自查报告。
二、聚焦关键点,风控无死角
市财政局聚焦内部控制体系建设及其实际执行情况,力求做到内部控制无死角、风险防控全覆盖。深入评估各地财政部门内部控制建设情况,着重关注“三重一大”制度建设情况、岗位职责设置、对账管理等内控建设制度情况;针对账户管理、资金存放、资金收付和会计核算等关键环节,逐一审查各个环节的操作规范性与准确性,引导各地从制度建设、流程优化、风险防控等方面进行全面梳理排查问题,及时“查漏补缺”,确保财政资金安全管理内部控制建设的科学性与内控执行的有效性。
三、深彻整改,制度再升级
要求各地在核查的基础上,强化对财政资金安全管理的重视,持续健全内部控制体系。对于自查和核查中发现的问题能够即查即改的,立刻改正;对于需要进一步研究制定整改方案的,限时整改到位。同时,进一步完善内控制度建设,确保各项制度符合法规政策要求和当前财政管理实际,为财政资金的安全运行提供有力保障。
四、总结经验,内控再提升
将建立财政内部控制常态化监督机制,定期对财政资金安全管理情况进行检查评估,确保财政资金安全、规范、高效运行。通过持续努力,不断加强地方财政部门内控建设,有效提升财政系统内控整体水平,为全市经济社会发展提供更加坚实的财政保障。
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