我局从2月16日--29日对局属事业单位、社会团体2003年度财务收支管理情况进行内审,并视需要追溯审计以前年度。该次内审的主要内容有:各单位执行局纪局规、内部管理制度情况,是否存在违规违纪情形;各单位建立健全各项财务制度,建立相应的内部制约机制,按《会计法》要求规范会计基础工作情况;各单位是否按照行业财务制度和会计制度的规定处理财务,进行核算,全面、真实、及时地反映财务会计状况;财培中心和财研所执行市财政局、市人事局关于工效挂钩办法的情况;各单位会计档案的建立、保管和销毁是否符合有关制度规定;各单位任用会计人员是否具备有关规定的任职资格以及各单位缴纳防洪保安资金、人民教育基金等非税收入情况等等。
(监督检查处、办公室供稿)
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